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公司财务个人工作总结2025怎么写(精选6篇)

发布时间:2025-05-25 13:20:05 查看人数:50

财务

公司财务个人工作总结2025怎么写 【篇1】1250字

20××年的脚步即将结束,这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里,本人认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上也发挥了相应作用,取得了一定的成绩,总结如下:

一、主要工作

1、反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算,这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,在生产成本上,按实际发出原材料计算成本,按先进先出法进行结转,比较适合本公司的生产产品。在工资核算上,采用计件制,有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上,采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,加强了费用的管理,节省了开支。

3、监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。

4、报表,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳。

二、其它工作

1、通过20××年度一般纳税人年检和工商年检工作。

2、通过20××年度税务汇算清激工作,无不合理费用列支。

3、清理盘点公司资产,对原材料报废进行了合理的处理。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平一般;

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

4、管理高层对财务知识比较欠缺。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有障碍,向执行部门提出,然后坚决执行到底;

2、财务人员设定学习目标,通过考试取得职称和学历,并与绩效挂钩,逐步提高自我;

3、参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能;

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;

3、团队协作精神非常重要;

总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!

篇1写作要点181人觉得有用

写一份好的公司财务个人工作总结,首先要明确这份总结的目的是什么。它不是简单的流水账,而是对自己一年工作的梳理和提炼。既要体现专业性,又要能反映个人的成长和价值。开头部分可以简要介绍自己负责的主要工作内容,比如参与了哪些项目的财务管理、处理过哪些日常事务等。

接着,应该详细列出具体的成果。这部分要用数据说话,比如节约了多少成本、提高了多少效率、解决了哪些关键问题。这里有个小技巧,就是尽量用具体数字来支撑你的陈述,这样更有说服力。例如,“优化了采购流程后,全年采购成本下降了15%”,比单纯说“提高了效率”要直观得多。

在描述过程中,可能会遇到一些情况,比如说某个项目刚开始进展缓慢,后来通过调整策略才顺利完成。这时就可以稍微展开讲一下当时是怎么发现问题的,又是如何一步步解决的。这不仅展示了你的能力,也能给领导留下深刻印象。

除了成绩,也要适当提及工作中遇到的困难以及应对措施。比如面对突发的资金周转问题,你是如何快速反应并妥善处理的。这样的叙述能够体现出你的应变能力和责任心。

小编友情提醒:

可以谈谈对未来工作的展望。比如希望进一步提升某方面的专业技能,或者计划引入新的管理工具来提高工作效率。这一部分不必太长,主要是表明态度,展现积极进取的一面。

整个写作过程中,注意语言要平实自然,避免过于华丽的辞藻。如果觉得自己表达得不够精准,不妨多查阅相关资料,确保用词准确。另外,记得检查一遍有没有明显的语法错误,因为细节往往决定成败。要是时间允许的话,还可以请同事帮忙审阅一下,他们可能会发现一些你自己忽略的问题。

2025年公司财务工作总结与计划怎么写【篇2】 800字

为全面搞好xxxx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

篇2写作要点80人觉得有用

写总结的时候,得知道总结,不是单纯把事情罗列出来就行。开头最好能说清楚背景,比如今年公司的情况怎么样,遇到了哪些问题。接着就该谈谈解决办法了,这一步很重要,得具体,不能太笼统。像是财务这块儿,就得提到具体的数字,比如收入增长了多少,成本控制住了没,这些都要讲明白。

在写总结时,有些细节可能不太好把握。比如,财务报表里的数据,有时候看起来没什么问题,但实际上可能隐藏着风险。这就需要多留意,仔细核对每一项数据,确保没有遗漏或者错误的地方。要是发现哪里不对劲,得赶紧找原因,不然后面的工作会受影响。

还有就是,总结不能光谈成绩,问题也得提出来。尤其是财务工作,要是只报喜不报忧,领导可能就会觉得你们工作不到位。所以,对于存在的问题,要有针对性的分析,比如资金周转有没有困难,内部管理是否存在漏洞之类的问题,都得摆出来。

至于未来的工作计划,也不能太随意。得结合现在的实际情况,制定出可行的目标。比如,下一年的预算该怎么编,成本控制还能不能进一步优化,这些都是要考虑的。另外,还要考虑到市场变化对财务的影响,提前做好准备,这样才能保证公司的财务状况一直健康稳定。

写总结的时候,可能会遇到一些小麻烦,比如有时候想表达的意思一时半会儿找不到合适的词来形容。这时候不要急着改,先写下来再说,回头看看整体效果怎么样,再做调整也不迟。毕竟,写总结不是为了追求完美,而是为了让别人了解情况,所以只要能清楚地传达信息就好。

书写注意事项:

写总结的时候,要记得把重要的时间节点标注清楚。比如,某项工作的完成时间,或者是某个项目的启动日期,这些都得交代明白。这样不仅能帮助自己理清思路,也能让阅读的人更容易理解整个工作的进展脉络。

公司财务审计年终工作总结怎么写【篇3】 2450字

公司财务审计年终工作总结,敬请关注!

2025年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、2025年财务审计工作的简要回顾 (一)财务方面的工作 1、增强财务服务意识 2025年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 3、充分利用税收政策

4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。 (二)审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。 (3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。 2、全面迎接国家审计 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》 为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。 二、存在的问题 2025年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在: 1、是需要加大制度建设的力度; 2、是加强对分、子公司的财务管理; 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高; 4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。

2025年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。

转载本文时,请标注,谢谢!

篇3写作要点189人觉得有用

关于公司财务审计年终工作总结怎么写,这事其实挺复杂的,因为每个部门的情况都不一样,而且领导们对总结的要求也各不相同。不过,我觉得可以从几个方面入手,这样写起来会比较顺手。

先说数据,这是最重要的部分。审计工作,肯定得有数据支撑,不然说再多都是空话。比如,这一年查出了多少问题,这些问题具体是什么,涉及多少钱,这些问题后来是怎么解决的,都得清清楚楚地列出来。当然了,列出的数据要真实,不能弄虚作假,不然被发现就麻烦了。这里有个小细节需要注意,有些表格可能格式不太统一,这就需要提前整理好,不然提交上去可能会被退回重做。

接下来就是分析部分了。光有数据还不够,还得分析原因。为啥会出现这些问题?是因为制度不完善?还是执行不到位?或者是人员培训没跟上?这些问题都需要深入探讨,找到根本原因。有时候,写的时候可能会漏掉一些关键点,这就需要反复检查,最好能找同事帮忙看看,说不定他们能发现你忽略的地方。

再来说说建议这部分。发现问题之后,就得想办法解决问题。可以提出一些建议,比如加强内部控制,定期进行员工培训,优化流程什么的。不过,这些建议得切实可行,不能天马行空,想出来的办法得能在实际工作中应用。有时候写建议的时候,可能会觉得无从下手,这时候可以参考以往的成功案例,借鉴一下别人的思路。

写总结的时候要注意语气。如果是给上级看的,语气要谦虚一点,表现出对公司发展的关心和对工作的重视。要是写得太狂妄自大,可能会惹人反感。另外,字迹工整也很重要,虽然现在大多是电子版了,但排版一定要整洁,段落分明,字体大小适中,不然看起来乱糟糟的会影响阅读体验。

小编友情提醒:

别忘了附上相关的附件。审计工作涉及的文件很多,像审计报告、会议纪要之类的,都要整理好,该归档的归档,该存档的存档。要是忘记附上这些材料,可能会被要求重新补充,耽误时间不说,还可能影响年终考核。

公司财务审计2025年度工作总结怎么写【篇4】 3300字

时光过的飞快,xx年公司的工作已经结束了,可以说,在xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!

xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、xx年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司2025年及2025年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的2025年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好2025年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免2025年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及2025年度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为2025年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门2025年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

xx年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:

1、是需要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。

xx年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。

篇4写作要点181人觉得有用

公司财务审计____年度工作总结怎么写

财务审计工作每年都需要做总结,这不仅是对过去一年工作的梳理,也是对未来工作的规划。写总结的时候,得先把全年的工作情况理清楚,包括做了哪些项目、遇到了什么问题、采取了什么措施、取得了什么成效。这些内容都得具体写出来,不能含糊其辞。

比如审计部今年负责了a公司的财报审计,b公司的内控审计,还有c公司的专项审计。每个项目都要详细描述一下过程,像a公司的财报审计,先是对账簿进行检查,发现了一些问题,接着和对方沟通整改,最后出具了审计报告。这样的细节得写明,不然就显得太笼统。

还有就是审计过程中遇到的问题,像有些企业的财务数据不够完整,有些企业的内部控制存在漏洞。这些问题该怎么解决,采取了哪些方法,这些都要说清楚。如果用了新的审计技术,比如数据分析软件,也要提一提,这样显得工作有创新。

不过审计工作不只是发现问题,还得看解决问题的效果。所以总结的时候要列出一些具体的成果,比如说通过审计帮助企业挽回了多少损失,提高了多少管理效率。这些数字能直观反映工作成绩,比泛泛而谈更有说服力。

书写注意事项:

总结里还可以写写团队建设的情况。审计工作不是一个人的事,得靠团队协作。这一年里,团队成员之间有没有互相学习、共同进步,有没有参加培训提升能力,这些都可以写进去。毕竟一个优秀的团队才能完成高质量的审计任务。

写总结的时候要注意格式,虽然不用太死板,但条理要清晰。可以按项目顺序来写,也可以按问题类别来写,关键是要让人看得明白。要是觉得文字表达起来比较麻烦,可以用图表辅助说明,比如用柱状图展示审计发现的问题数量变化趋势,用饼图显示不同类型问题的比例分布。

不过有时候写着写着可能会出现一些小问题,比如有些地方描述得不太清楚,有些数据可能记错了。这就需要反复核对,最好能找同事帮忙看看,确保没有遗漏或者错误的地方。毕竟审计工作本身就讲究严谨性,总结也不能马虎对待。

写总结时还有一点很重要,就是要突出重点。有些事情虽然也做了,但如果跟整体工作关系不大,就可以简略带过。像日常行政事务之类的,只要提到就行了,别占用太多篇幅。相反,那些对公司发展影响较大的审计事项,就得重点阐述,这样才能让领导看到工作的价值。

2025公司财务年终个人工作总结怎么写【篇5】 850字

在过去2025年的会计工作中,我看清了自己身上的不足,知道了自己工作上不好的习惯,在一年间重复着对自己错误的发现和改变,让自己一年里在工作的各方面都提升了不少。当然这些提升也是少不了领导以及同事们的帮助和支持,在这里先谢谢大家给我的帮助。以下是我在2025年间的工作总结:

一、个人的提升

我是在x月的时候来到公司的,在会计这门行业中只是个纯粹的新手,刚来公司的时候什么都不懂,拿着手中的那点知识在全新的公司却格格不入。一开始的时候基本上看什么都感觉能稍微了解,但是真要自己动气手来,我可能刚上就会懵掉。

但是领导没有嫌弃这样的我,反而积极的带着学会工作中的技巧,我也渐渐的开始融入了这个岗位的生活中工作能力也渐渐的提了上来,开始学会了如何在工作中找到自己的方向,知道该怎样去弥补自己的不足。

二、工作的基本情况

在一年的工作中,我的工作情况主要分为三个阶段。在第一阶段,就是我刚来到公司还只是?*说哪嵌问奔洹t诰伺嘌抵螅揖涂冀屑虻サ墓ぷ鳎涫刀嗍窃诎锿旅谴虼蛳率郑嗳パ昂土废啊v螅斓家步ソサ母姨岣吖ぷ鞯哪讯龋冶吖ぷ鞅哐в诠ぷ髦杏泻芏嗖欢牡胤健?a href='/' target='_blank' title=''>但是只要去问,同事们都会热情的帮我说明,到了后面,我也开始主动的去自己寻找答案,去学习。

第二阶段的时候,我基本上已经能算的上是一名正式的员工,在过去的工作中也学会了自己思考,自己去解决工作中的问题。但是在很多的时候还是需要领导前辈们的帮忙。但是我在这个阶段最大的收获就是学会了自己多去思考。知道了自己该怎么去前进,怎么去发展。在这段时间,我不停的学习知识提升自己,但是和经验丰富的同事比起来还是差很远。

第三阶段,也就是现在的阶段,我开始不断的在累积自己的经验,也在听取同事们的经验,希望在其中自己能总结出适合自己的经验,让自己能有进一步突破。

三、总结

工作还在继续,我的学习也还没有停止,我会在今后更加的努力提升自己,让自己能有更多的提升,我的未来还有很长,要学的东西永远都不够!

篇5写作要点92人觉得有用

____公司财务年终个人工作总结怎么写

每到年底,写总结这事就成了不少人的头疼事。写好总结不是件容易的事,尤其财务这行,专业性强,涉及面广。要想写得让人信服,就得先把思路理清楚。先从账本入手,看看今年的收入支出情况如何,有没有异常的地方。记得去年某个月份因为疏忽漏记了一笔费用,差点影响了整个季度的报表。这次得格外留心,把每一笔账都核对清楚。

写总结时,最好能列出几个关键点。比如今年完成的主要工作,遇到了哪些难题,又是怎么解决的。还有就是自己的成长变化,学到了什么新技能。比如学会了用新的财务软件,工作效率提高了不少。不过刚开始用的时候,总是搞不清某些功能在哪,费了好大劲才弄明白。

总结里头的数据很重要,不能含糊其辞。像去年某个项目预算超支了百分之十,原因分析得不够透彻,领导问起来有点底气不足。今年得提前做好准备,把数据整理得明明白白。可以做个表格,把每个月的收支情况列出来,方便对比。

写总结时,态度要诚恳,不能光说好话。要是只顾着夸自己,忽略了存在的问题,那总结就失去了意义。比如今年某项成本控制做得不错,但也得承认,有些地方还是存在浪费现象,需要改进。另外,总结里提到的成绩也要实事求是,不能夸大其词。

最后一点,写总结的时候,语言要简洁明了,别太啰嗦。有些人写总结喜欢长篇大论,恨不得把一年发生的所有事都写进去,结果重点反而不突出。写的时候尽量挑重要的写,把事情讲清楚就行。要是觉得自己的表达能力有限,不妨多看看别人是怎么写的,取取经。

xx年公司财务部工作总结怎么写【篇6】 3700字

团结向上 精益求精

忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步:

一、财务制度建设:财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展,又把出差管理进一步深化,制定了新的出差管理办法,制定了公司内部的下县费用报销标准;另外,我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,在此不再一一列举。

2、预算管理:预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物,划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲,没有现成的模式、经验可循,所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进,对可控性费用控制力度逐渐加大,费用预算越来越合理,对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分,每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

3、风险管理:对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、核算体系建设:进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面|:

1、 建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系,相关财会人员潜心钻研,力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

2、 建立5个批发分公司帐务核算体系,基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司,独立核算各自的利润,分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用,对上家调价的计算、核对,对下家的调价的核对、计算,各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用,对店员奖励的兑付与核对,起到了严肃把关的作用。

3、理顺售后部帐务:该部门前期帐目由于各种原因较为混乱,内部财务核算及管理不够健全,针对上述请况,财务部采取有力措施,在人员、资源等方面重新进行了配置,取得了显著成效:

a、理清各种往来账项 : 针对前期往来账项不清等实际情况,售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务,有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据,发现了一些以前未入账单据,并使客户确认,为公司挽回了损失。经过核对、调整,现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

b、加强内部控制,完善核算流程:售后部现有多个核算单位,每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转,针对前期存在的单据传递不及时等问题,制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件,对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定,对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

c、推进公司信息化建设,建立完整的核算体系: 售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性,售后财务核算前期一直沿用手工记账,并需要记录几个店面的库存明细账,不但工作量繁重且容易出错,工作效率较低,成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况,在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作,为不影响月底整体核算,售后财务人员自愿加班加点工作,使财务软件的运用取得了成功,并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点,可方便的通过互连网直接调用账套,提高了工作效率,并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作,现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确,并及时报送,保证了整体财务核算的顺利进行。

4、理顺直销分公司帐务:直销公司下设网点多,商品品种繁多,帐务处理上比较琐碎,工作量大。经过财务人员潜心攻关,多次调整核算方案,使这一问题得到了妥善解决。

5、 理顺网络部帐务:由于较为复杂的原因,该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节,存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整,xx年上半年已经将以上问题全部解决,使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。

6、 在各个公司各自独立核算的基础上,财务部为各分公司建立了共同的财务标准,对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台,并适当精简了财务流程,提高了工作效率。

三、 财务管理体系建设:一年来,在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下,财务管理水平进一步提高,更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全,会计核算进一步细化,帐目理顺,使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来,投入时间 和精力参与到了财务管理中去,而不是只埋头记帐、算帐,譬如,费用的审核,增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核,采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对,应收款项的核对与催收,应付款项的核对等方面,这些工作的逐步开展,对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展,在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要,我们努力建设了新型的决策支持体系:主要体现在为管理层提供内部信息,包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析,等等。为了提高财务管理水平,我们采用了高效的财务系统:

1、 在***年10月份以来,公司的物流和财务处理系统二者合一,对于这个新的、内容复杂的新系统而言,它能做到多少,我们可操作多少,一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训,我们已经能熟练操作这个系统,并能提供很多方面的报表,包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

2、 远程增值税发票认证系统的采用,可以使公司及时认证进项税发票,缩短了认证发票的时间和次数限制,提高了认证发票的及时性。

3、 积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统,让盒贴回执准确率达到100%。

四、 财会团队建设

1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员,力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输服务意识,人人有事做,事事有落实。重视内部民主评议的情况,并及时与各业务、综合部门沟通,了解公司员工和业务经理的需求,以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风,强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围,加强专业知识与专业技能的培训,提高整体技术水平。

五、 外围关系的建立及维护,为公司争取良好的发展环境:

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

展望公司发展的明天,我们和一线的战友们一样踌躇满志,围绕企业发展的目标参与管理,根据企业的整个运营,用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式,随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上,上升到系统的风险管理的高度,在将来的时间里,继续提升财务防范风险、规避风险的能力,提升应对风险的快速反应能力,继续提升财务团队的整体素质等。

篇6写作要点256人觉得有用

在写年度财务部总结的时候,得先弄清楚总结的目的是什么。主要是为了汇报这一年的财务工作情况,包括收入支出、资金运转和预算执行等方面。通常来说,总结要涵盖全年的主要活动,这不仅是为了回顾过去,也是为了给接下来的工作提供参考。

财务部的总结应该包含一些关键指标,比如利润总额、成本控制情况以及现金流状况。这些数据能直观地反映部门的工作成效。不过,光有数字还不够,还需要结合实际情况进行分析,看看哪些地方做得好,哪些地方还有改进的空间。比如,某个月份的成本突然升高,就要找出原因,是原材料涨价了,还是管理上出了问题。

有时候,总结里会提到一些具体的项目。比如,今年公司启动了一个新的投资项目,这个项目需要详细的财务规划,从最初的预算到最终的资金回笼,都需要记录下来。这样做的好处是,以后遇到类似的情况,就能借鉴这次的经验。

书写注意事项:

总结里还应该包括一些日常事务的处理情况。例如,会计核算是否准确无误,有没有出现过账目混乱的问题。如果有的话,就得详细描述是怎么解决的,采取了哪些措施来防止再次发生。这类细节对于提高工作效率很有帮助。

在写总结的时候,要注意语言表达要清晰明了。有些时候,因为时间紧迫,草草写完就交上去,结果导致内容含糊不清,让人看了半天也不明白到底写了些什么。所以,写之前最好有个大致的框架,把想说的事情列出来,然后再慢慢填充具体内容。

不要忘了提到团队协作的重要性。财务部的工作不是一个人能完成的,需要和其他部门密切配合。因此,在总结里适当提一下各部门之间的沟通协调情况也是必要的。毕竟,良好的合作关系能让整个公司的运作更加顺畅。

小编友情提醒:

写总结的时候,尽量保持客观公正的态度。既不要过分夸大成绩,也不要一味地强调困难。实事求是地反映实际情况,这样才能让领导看到真实的一面,也能为今后的工作奠定坚实的基础。

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